Как да попълните фактура за плащане

Съдържание:

Как да попълните фактура за плащане
Как да попълните фактура за плащане

Видео: Как да попълните фактура за плащане

Видео: Как да попълните фактура за плащане
Видео: Програма за фактуриране, настройки и издаване на фактури 2024, Април
Anonim

Всяка компания, занимаваща се с покупко-продажба на стоки, при работа с купувача съставя документ „Фактура за плащане“, който отразява намеренията на контрагента да закупи поръчаните стоки. Купувачът плаща предварително, ако компанията работи с него предварително или след определен период, посочен в договора, ако организацията е избрала да работи с клиента с отложено плащане.

Управителят приема поръчка от купувача за издаване на фактура за плащане
Управителят приема поръчка от купувача за издаване на фактура за плащане

Необходимо е

персонален компютър, принтер, печат, химикалка, 1С програма

Инструкции

Етап 1

Щракнете върху бутона „Издаване на фактура за плащане“в лентата с инструменти. Появява се формуляр за попълване на документа Фактура.

Стъпка 2

Реквизитът на полето "Номер на сметката" е уникален, той се поставя автоматично.

Стъпка 3

Попълват се данните на организацията, доставяща стоките, а именно: пълното име, TIN, KPP, юридически и действителен адрес, ръководителя и главния счетоводител на предприятието, както и ДДС (каква ставка и е включена в сумата на фактурата) трябва да се посочи.

Стъпка 4

Попълват се банковите данни на предприятието, а именно: името на банката, местоположението, кореспондентската сметка, разплащателната сметка.

Стъпка 5

Полето „Купувач“е избрано от предложения списък с контрагенти. Ако компанията изготвя Сметка за този клиент за първи път, всички данни за този купувач се въвеждат в директорията на контрагентите, а именно: име, TIN, KPP, юридически адрес.

Стъпка 6

Името на продукта се избира от списъка на каталога на стоките, мерната единица и ценовите полета се задават автоматично при избора на продукта. Броят на артикулите и количеството стоки се таксуват в съответствие с поръчката на купувача.

Стъпка 7

Стойността на полетата без данък, сумата на данъка, стойността с ДДС, общо и с включен ДДС се изчисляват автоматично.

Стъпка 8

Записва се документът "Фактура за плащане".

Стъпка 9

Акаунтът е публикуван.

Стъпка 10

Бутонът "Печат" е натиснат. Отпечатаната форма на документа изплува нагоре

Стъпка 11

След това трябва да задържите „CTRI + P“, след това „OK“.

Стъпка 12

Сега можете да премахнете отпечатания документ от принтера.

Стъпка 13

Поставя се печатът на организацията.

Стъпка 14

Документът се представя за подпис на главния счетоводител и ръководителя на предприятието.

Стъпка 15

Готовият документ се издава на купувача.

Препоръчано: