Как да фактурираме клиент

Съдържание:

Как да фактурираме клиент
Как да фактурираме клиент

Видео: Как да фактурираме клиент

Видео: Как да фактурираме клиент
Видео: Как создать аватар клиента для продвижения в социальных сетях 2024, Може
Anonim

Фактурата се издава на клиента, за да може той да плати стоките или услугите. Издаването на фактура означава попълване и подаване на фактура за плащане на купувача. Няма конкретна форма на акаунт. Но във всеки случай в този документ трябва да присъстват всички данни за плащане на продавача, името на купувача, подписите на ръководителя и главния счетоводител на организацията на доставчика и печата. Артикулът ще бъде освободен само след получаване на плащането.

Как да фактурираме клиент
Как да фактурираме клиент

Инструкции

Етап 1

Разберете всички подробности за купувача. На какво основание ще се изнасят стоките, дали е сключен договор за покупко-продажба.

Стъпка 2

Попълнете документа. На първия ред на фактурата напишете името на вашата организация. На втория ред напишете адреса на вашата организация.

Стъпка 3

Попълнете таблицата с подробностите за вашата организация или ги напишете по ред. Това включва: INN, KPP, име на организацията, име на банката, разплащателна сметка, BIK на банката, кореспондентска сметка.

Стъпка 4

Фактурата се издава в цифров ред. Въведете номера на фактурата и датата до името на документа.

Стъпка 5

В реда "Клиент" въведете името на организацията на купувача. В следващия ред „Платец“въведете името на купувача, неговия ПИН, адрес и телефонен номер.

Стъпка 6

След като въведете в документа всички подробности за вашата организация и контрагент, попълнете таблица от шест колони: номер по ред, наименование на продукта, мерна единица, количество, цена и сума.

Стъпка 7

Ако сте платец на ДДС, в последната колона „Сума“въведете общата сума във фактурата за стоки или услуги, съответно сумата без данък и общата сума с ДДС, тези редове се наричат: „Общо“, „Без данък (ДДС) "," Общо за плащане ". Ако не сте платец на ДДС, не е необходимо да попълвате реда „Без данък (ДДС)“.

Стъпка 8

Под таблицата запишете колко артикула стоки са обозначени във фактурата (не с цифри, а с думи). На следващия ред напишете сумата според документа с ДДС, с думи, ако сте ДДС.

Стъпка 9

Документът трябва да бъде подписан от ръководителя на организацията на продавача и главния счетоводител. Отпечатайте това.

Стъпка 10

След като фактурата приключи, предайте я на купувача. Той трябва да плати за това в съответствие с условията на договора. Всички данни за акаунта се договарят предварително, така че не би трябвало да има разногласия относно попълването му.

Препоръчано: